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Werbungskosten Ehefrau

Konto Kosten 30€
Arbeitskleidung 110€
Fahrtkosten und Verpflegungskosten für die Tage
*telephone und internetkosten 240€ pauschale
*Semestergebühren

Was uns fehlt ist auf jedenfall ein Teil der der Ausgaben für Bücher {93€} und ich finde die Anschreiben für die Bewerbungskosten nicht (30€)

Also die Pauschalen sind ja schon mal unkritisch. Allerdings kenne ich die Pauschale für die Kontoführung nur in Höhe von 16 Euro. Ich habe aber auch schon mal etwas mehr angesetzt weil ich den genauen Betrag mit etwas anderem verwechselt hatte und sie hatten den auch so akzeptiert.
Hatte für die Kontoführung aus versehen 2.400 Euro angegeben....Scherz 😆 , 24 Euro. Hatten sie auch akzeptiert.

Alle anderen Dinge solltest du zuerst komplett beleghaft zusammen haben und dann eintragen.
Zuerst eintragen und später nicht mehr wissen wo die Quittungen dafür sind, ist blöd.
Wenn du es nicht mehr nachweisen kannst dann teile ihnen das halt mit.

Was passiert falls ich nicht alles nachweisen kann?
Wird es da nur gekürzt oder gleich mit Strafe?

Bei den Peanuts passiert nix. Sie werden das wahrscheinlich herausstreichen.

Geht um 1600€ Werbungskosten
Werbungskostenpauschbetrag sind 1.200. Du hast ja keine riesen Summe gefordert.

Kann ich in den Zusammenhang noch andere Kosten nachweisen die fehlten?
(habe die Nebenkosten Abrechnung Mietwohnung erst im Dez 22 für 2021 bekommen
Und da die Kosten von 2020 angegeben (Hausmeister etc)
Bloß nicht. Bei der Einkommensteuer zählt das Zufluss, Abfluss Prinzip.
Es kommt also nicht an FÜR welches Jahr du etwas bezahlst, sondern WANN.
Wenn es dir also in diesem thread um die 2021 Erklärung geht, darfst du auch nur Kosten ansetzen die
du IN 2021 bezahlt hattest.
Wenn du die 2021er NK Abrechnung im Dezember 2022 erhalten hast und noch im Dezember bezahlt hat, kannst du sie also in deiner nächsten Erklärung (2022) angeben. Hast du die NK Abrechnung erst jetzt im Januar bezahlt, setzt du diese sogar erst in deiner Erklärung für 2023 ab.
 
Kita Kosten?
Das scheint bei dir ein Sonderfall zu sein, da bin ich raus.
Im Normalfall gibt es den Kinderfreibetrag, mit dem solche Kosten abgegolten sind. Da der Freibetrag um so mehr entlastet, je höher die Steuern (%) sind, wurde für kleinere Einkommen das Kindergeld geschaffen. So bekommen alle eine Kinderförderung.

Ich kann mich nicht erinnern jemals Kita oder Kindergarten Steuerlich abgesetzt zu haben, obwohl der Kiga allein schon deutlich mehr als das Kindergeld kostete. Spannendes Thema.

"Wann kannst Du Betreuungskosten absetzen? Zwei Drittel der Kosten, die für die Betreuung Deiner Kinder anfallen, kannst Du als Sonderausgaben geltend machen und von der Steuer absetzen. Dabei kannst Du für jedes Kind Kosten bis zu 6.000 Euro ansetzen. Folglich kannst Du bis zu 4.000 Euro pro Jahr abziehen."

Betreuungskosten wirken also sehr heftig neben Kindergeld

Kindergeld oder kinderfreibetrag das prüft das Finanzamt eigenständig was für einen günstigr ist.
 
Also die Pauschalen sind ja schon mal unkritisch. Allerdings kenne ich die Pauschale für die Kontoführung nur in Höhe von 16 Euro. Ich habe aber auch schon mal etwas mehr angesetzt weil ich den genauen Betrag mit etwas anderem verwechselt hatte und sie hatten den auch so akzeptiert.
Hatte für die Kontoführung aus versehen 2.400 Euro angegeben....Scherz 😆 , 24 Euro. Hatten sie auch akzeptiert.

Alle anderen Dinge solltest du zuerst komplett beleghaft zusammen haben und dann eintragen.
Zuerst eintragen und später nicht mehr wissen wo die Quittungen dafür sind, ist blöd.
Wenn du es nicht mehr nachweisen kannst dann teile ihnen das halt mit.



Bei den Peanuts passiert nix. Sie werden das wahrscheinlich herausstreichen.


Werbungskostenpauschbetrag sind 1.200. Du hast ja keine riesen Summe gefordert.


Bloß nicht. Bei der Einkommensteuer zählt das Zufluss, Abfluss Prinzip.
Es kommt also nicht an FÜR welches Jahr du etwas bezahlst, sondern WANN.
Wenn es dir also in diesem thread um die 2021 Erklärung geht, darfst du auch nur Kosten ansetzen die
du IN 2021 bezahlt hattest.
Wenn du die 2021er NK Abrechnung im Dezember 2022 erhalten hast und noch im Dezember bezahlt hat, kannst du sie also in deiner nächsten Erklärung (2022) angeben. Hast du die NK Abrechnung erst jetzt im Januar bezahlt, setzt du diese sogar erst in deiner Erklärung für 2023 ab.

Nein die kosten waren in 2021
Nebenkostenabrechnug erhält man immer erst 1jahr später was man bezahlt hat.

Und da ich für die Steuererklärung nicht die Kosten wusste, setzt man z. B für Hausmeister die vom Vorjahr an.

Das betrifft den Punkt haushaltsnahe Dienstleistungen.
 
Nein die kosten waren in 2021
Nebenkostenabrechnug erhält man immer erst 1jahr später was man bezahlt hat.

Und da ich für die Steuererklärung nicht die Kosten wusste, setzt man z. B für Hausmeister die vom Vorjahr an.

Das betrifft den Punkt haushaltsnahe Dienstleistungen.

ja, und machst du wahrscheinlich jedes Jahr falsch. Nur fällt es nicht auf weil jedes Jahr der Kostenpunkt gleichmäßig angesetzt wurde. 😛

Zufluss / Abfluss Prinzip
"Gemäß § 11 Abs. 2 EStG sind Ausgaben (Abflüsse) nur für das Kalenderjahr abzusetzen, in dem sie tatsächlich geleistet worden sind. Achten Sie also darauf, dass Sie alle Rechnungsbelege, Überweisungen und sonstige Quittungen entsprechend des Zahlungsdatums erfassen."

Privatleute nicht mit einer Firma verwechseln, die zum einen i.d.R. eine Soll Versteuerung haben und zudem Kosten dann ansetzen wenn der Leistungszeitpunkt gewesen ist. Als Firma hätte ich für die NK eine Rückstellung in 2021 gebildet, aber bei der privaten ESt hingegen zählt das Datum des Geldflusses.

Natürlich zahlt ein Privater Mieter die NK Abrechnung im Normalfall dann jährlich versetzt, da der Vermieter bis zum 31.12. des nächsten Jahres Zeit hat diese dem Mieter zu übergeben und eine Nachzahlung zu erwirken.

Ist aber kein Drama. Möchte nicht wissen wie viele das falsch machen.

EDIT: Achso, wir reden vielleicht aneinander vorbei. Du hast die Kosten abgesetzt die du auch tatsächlich monatlich in 2021 über die Brutto Miete gezahlt hast?
Ich dachte es geht um eine NK Nachzahlung, nachdem die Abrechnung erstellt wurde.
 
Zuletzt bearbeitet:
Edit ist richtig
Es geht um höhere Kosten.

Ich habe statt 300€ 2020 Nebenkosten plus nur 60€ raus bekommen in 2021

Weil Hausmeister und Gartenpflege sehr gestiegen ist.
 
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die das meist nicht so eng sehen. Ist aber wohl tagesformabhängig bei dem/der jeweiligen Sachbearbeiter/in. Ich habe beispielsweise für die Einrichtung meines Home Office Möbel angegeben, die mir eine Bekannte in ihrem Kleintransporter von IKEA mitgebracht hat. Die Rechnung lautete natürlich auf sie und daher konnte ich die nicht einreichen. Hab ich denen auf Nachfrage so geschrieben und sie haben das akzeptiert.
 
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die das meist nicht so eng sehen. Ist aber wohl tagesformabhängig bei dem/der jeweiligen Sachbearbeiter/in. Ich habe beispielsweise für die Einrichtung meines Home Office Möbel angegeben, die mir eine Bekannte in ihrem Kleintransporter von IKEA mitgebracht hat. Die Rechnung lautete natürlich auf sie und daher konnte ich die nicht einreichen. Hab ich denen auf Nachfrage so geschrieben und sie haben das akzeptiert.
Ja, ist häufig eine Frage der plausiblen Erklärung.
Bei Firmen ist es halt was anderes. Wenn dann der Rechnungsempfänger nicht korrekt angegeben ist geht der Prüfer für gewöhnlich hin und verwirft zumindest die Vorsteuer aus diesem Beleg.
 
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